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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 583 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 JOGO DE LENÇOL COM FRONHA 82,00 984,00
1.00 TROCADOR DE ESPUMA FINO 120,00 120,00
1.00 TROCADOR DE ESPUMA GROSSO 90X60 180,00 180,00
3.00 FRONHA 50x70CM 25,00 75,00
10.00 JOGO DE LENÇOL VERDINHO 78,00 780,00
2.00 JOGO DE LENÇOL ESTAMPADO 98,00 196,00
6.00 JOGO DE LENÇOL CREME Finalidade: Aquisição de jogos de lençóis, fronhas e trocadores para as ambulâncias, macas dos ambulatórios, consultórios e salas de eletro e preventivo das Unidades de Saúde. 98,00 588,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 JOGO DE LENÇOL COM FRONHA TROCADOR DE ESPUMA FINO TROCADOR DE ESPUMA GROSSO 90X60 FRONHA 50x70CM JOGO DE LENÇOL VERDINHO JOGO DE LENÇOL ESTAMPADO JOGO DE LENÇOL CREME Finalidade: Aquisição de jogos de lençóis, fronhas e trocadores para as ambulâncias, macas dos ambulatórios, consultórios e salas de eletro e preventivo das Unidades de Saúde. 2.923,00
24/01/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 412 2.923,00
03/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 583/2023 ANA ALICE TRENTO- ME - 444 2.923,00
TOTAL 2.923,00 2.923,00 2.923,00
SALDO A PAGAR 0,00