| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6062 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 08/2023 | 8.236,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 08/2023 | 8.236,57 | ||
| 22/08/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de agosto de 2023 | 8.236,57 | ||
| 22/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES | 119,64 | ||
| 18/09/2023 | Pagamento de Empenho 6062/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.116,93 | ||
| TOTAL | 8.236,57 | 8.236,57 | 8.236,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 22/08/2023 | 119,64 | Lançada | |
| TOTAL | 119,64 |