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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: F.G.T.S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6093 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância em Saúde Sanitária e Epidemiológica
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2023 254,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2023 254,43
22/08/2023 Liquidado nesta data a favor dos patronais do mes de agosto de 2023 254,43
05/09/2023 Pagamento de Empenho 6093/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 254,43
TOTAL 254,43 254,43 254,43
SALDO A PAGAR 0,00