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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6099 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVAL CANETA 8,50 8,50
2.00 MASSA DE MODELAR ACRILEX POTE 9,50 19,00
1.00 DIVERTOYS KIT MASSINHA 4 POTES 14,00 14,00
1.00 MELECA SLIME 13,00 13,00
3.00 MASSA DE MODELAR ACRILEX POTE PEQUENO 8,50 25,50
1.00 LIVRO POP-UP 14,90 14,90
1.00 LIVROS POP UP SURPRESA 13,90 13,90
1.00 BANHEIRA PARA BEBÊ 79,50 79,50
1.00 BONECA BEBÊ Finalidade: Aquisição de brinquedos educativos para uso nos atendimentos pela psicóloga do município. 89,50 89,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 REVAL CANETA MASSA DE MODELAR ACRILEX POTE DIVERTOYS KIT MASSINHA 4 POTES MELECA SLIME MASSA DE MODELAR ACRILEX POTE PEQUENO LIVRO POP-UP LIVROS POP UP SURPRESA BANHEIRA PARA BEBÊ BONECA BEBÊ Finalidade: Aquisição de brinquedos educativos para uso nos atendimentos pela psicóloga do município. 277,80
22/08/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2808 277,80
28/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2023 COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 19361 277,80
TOTAL 277,80 277,80 277,80
SALDO A PAGAR 0,00