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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6109 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PARA ONIBUS (FAIXA PARABRISA 2,20X0,28 MT, ESCOLAR 1,21X0,18 MT, Nº 04, PROIBIDO CARONA, CADEIRANTE) Finalidade: Aquisição de adesivos para o Ônibus do Transporte Escolar Placa IUV-5206. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 ADESIVO PARA ONIBUS (FAIXA PARABRISA 2,20X0,28 MT, ESCOLAR 1,21X0,18 MT, Nº 04, PROIBIDO CARONA, CADEIRANTE) Finalidade: Aquisição de adesivos para o Ônibus do Transporte Escolar Placa IUV-5206. 180,00
22/08/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2741 180,00
28/08/2023 Pagamento de Empenho 6109/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00