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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6139 Data de lançamento: 24/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO PNEU VD 04 48,00 48,00
1.00 CONSERTO PNEU VD 05 52,00 52,00
1.00 CONSERTO PNEU VD 06 64,00 64,00
1.00 VULCANIZAÇÃO 12.5 X 80 X 18 Finalidade: Prestação de serviços para realizar consertos e vulcanizações de pneus nas recapagens 12.5/80-18 borrachudo para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE). 468,00 468,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2023 CONSERTO PNEU VD 04 CONSERTO PNEU VD 05 CONSERTO PNEU VD 06 VULCANIZAÇÃO 12.5 X 80 X 18 Finalidade: Prestação de serviços para realizar consertos e vulcanizações de pneus nas recapagens 12.5/80-18 borrachudo para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE). 632,00
24/08/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 791 632,00
30/08/2023 Pagamento de Empenho 6139/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 632,00
TOTAL 632,00 632,00 632,00
SALDO A PAGAR 0,00