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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIRIO VICENTE SZATKOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6206 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PARA APERTAR CORREIAS 160,00 160,00
1.00 SERVIÇOS PARA TROCA DE MANGUEIRAS COMPRESSOR DE AR Finalidade: Prestação de serviços para apertar e regular correias, reapertar para-choque, trocar mangueiras do compressor de ar, troca de junta do cabeçote e troca de válvula do Caminhão1418 Placa IGD-8570. 640,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 SERVIÇOS PARA APERTAR CORREIAS SERVIÇOS PARA TROCA DE MANGUEIRAS COMPRESSOR DE AR Finalidade: Prestação de serviços para apertar e regular correias, reapertar para-choque, trocar mangueiras do compressor de ar, troca de junta do cabeçote e troca de válvula do Caminhão1418 Placa IGD-8570. 800,00
29/08/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 482 800,00
04/09/2023 Pagamento de Empenho 6206/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00