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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANATA CARGNIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 621 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VASO FIBRA DE VIDRO TOKIO G 599,00 599,00
1.00 VASO FIBRA DE VIDRO TOKIO M 580,00 580,00
2.00 VASO FIBRA DE VIDRO CHINA P 378,00 756,00
2.00 VASO FIBRA DE VIDRO TOKIO M 410,00 820,00
1.00 PASSARINHO DECORATIVO 19,90 19,90
1.00 ESCULTURA EM METAL 279,90 279,90
1.00 BANDEJA PRETA METAL COM MADEIRA 65,00 65,00
1.00 DIFUSORES DE AMBIENTE 59,90 59,90
1.00 VASO BEGE COM SUPORTE Finalidade: Aquisição de material para ornamentação do Centro Administrativo Municipal. 49,90 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 VASO FIBRA DE VIDRO TOKIO G VASO FIBRA DE VIDRO TOKIO M VASO FIBRA DE VIDRO CHINA P VASO FIBRA DE VIDRO TOKIO M PASSARINHO DECORATIVO ESCULTURA EM METAL BANDEJA PRETA METAL COM MADEIRA DIFUSORES DE AMBIENTE VASO BEGE COM SUPORTE Finalidade: Aquisição de material para ornamentação do Centro Administrativo Municipal. 3.229,60
26/01/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045003702 3.229,60
01/02/2023 Pagamento de Empenho 621/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.229,60
TOTAL 3.229,60 3.229,60 3.229,60
SALDO A PAGAR 0,00