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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6361 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AREIA GROSSA 183,00 1.281,00
30.00 CIMENTO CP II Z 32 36,99 1.109,70
7.00 CAL 20 KG HIDRATADO 15,75 110,25
1.00 ALVENARITE 3,6 LTS 29,40 29,40
40.00 TIJOLOS 6 FUROS 0,75 30,00
5.00 FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS Finalidade: Aquisição de materiais para as obras de drenagem de água na Rua General Osório. 65,50 327,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 AREIA GROSSA CIMENTO CP II Z 32 CAL 20 KG HIDRATADO ALVENARITE 3,6 LTS TIJOLOS 6 FUROS FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS Finalidade: Aquisição de materiais para as obras de drenagem de água na Rua General Osório. 2.887,85
04/09/2023 Conforme DANFE Nº 000/6376; 2.887,85
12/09/2023 Pagamento de Empenho 6361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.887,85
TOTAL 2.887,85 2.887,85 2.887,85
SALDO A PAGAR 0,00