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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6452 Data de lançamento: 12/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO 16X120 25,00 25,00
1.00 PORCA 16MB 4,50 4,50
2.00 ARRUELA LISA 5/8 1,00 2,00
2.00 PARAFUSO 14 X 140MM 18,00 36,00
2.00 PORCA 14MM 3,00 6,00
4.00 ARRUELA 14 MM LISA 1,00 4,00
4.00 BUCHA TIRANTE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção na carroceria e buchas do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 209,80 839,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2023 PARAFUSO 16X120 PORCA 16MB ARRUELA LISA 5/8 PARAFUSO 14 X 140MM PORCA 14MM ARRUELA 14 MM LISA BUCHA TIRANTE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção na carroceria e buchas do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 916,70
12/09/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2122 916,70
18/09/2023 Pagamento de Empenho 6452/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 916,70
TOTAL 916,70 916,70 916,70
SALDO A PAGAR 0,00