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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6498 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SPOT FOCO 1L LÂMPADA MR11 PRETO 220V 67,00 134,00
12.00 PENDENTE AQUARELA GOTA 1 LUZ 170X250MM 86,00 1.032,00
1.00 LUMINARIA ARANDELA ARTICULADA COM INTERRUPTOR 190,00 190,00
12.00 LAMPADA LED FILAMENTO 4W 2400K 27,00 324,00
3.00 LÂMPADA LED 3,5W 400K Finalidade: Aquisição de material elétrico para ser instalado na Biblioteca Pública Municipal. 15,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 SPOT FOCO 1L LÂMPADA MR11 PRETO 220V PENDENTE AQUARELA GOTA 1 LUZ 170X250MM LUMINARIA ARANDELA ARTICULADA COM INTERRUPTOR LAMPADA LED FILAMENTO 4W 2400K LÂMPADA LED 3,5W 400K Finalidade: Aquisição de material elétrico para ser instalado na Biblioteca Pública Municipal. 1.725,00
18/09/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 605 1.725,00
22/09/2023 Pagamento de Empenho 6498/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.725,00
TOTAL 1.725,00 1.725,00 1.725,00
SALDO A PAGAR 0,00