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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6545 Data de lançamento: 21/09/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 09/2023 402,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2023 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 09/2023 402,11
21/09/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2023 402,11
18/10/2023 Pagamento de Empenho 6545/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 402,11
TOTAL 402,11 402,11 402,11
SALDO A PAGAR 0,00