| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6715 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS- FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 09/2023 | 488,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | INSS- FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 09/2023 | 488,80 | ||
| 21/09/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2023 | 488,80 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 6715/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 488,80 | ||
| TOTAL | 488,80 | 488,80 | 488,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||