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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6770 Data de lançamento: 21/09/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: SAÚDE BUCAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO Patronais de Férias 09/2023 560,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO Patronais de Férias 09/2023 560,82
21/09/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente patronais do mes de setembro de 2023 560,82
18/10/2023 Pagamento de Empenho 6770/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 560,82
TOTAL 560,82 560,82 560,82
SALDO A PAGAR 0,00