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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6801 Data de lançamento: 21/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DE ÁGUA 116,00 116,00
1.00 RETENTOR EIXO COMANDO VÁLVULA 39,00 39,00
1.00 CORREIA DO PONTO 76,00 76,00
3.00 ADITIVO RADIADOR ORGÂNICO 1L 42,00 126,00
1.00 PIVÔ DE SUSPENSÃO DIANTEIRO DUCATO 93,00 93,00
1.00 TAMPA RESERVATÓRIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. 56,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2023 BOMBA DE ÁGUA RETENTOR EIXO COMANDO VÁLVULA CORREIA DO PONTO ADITIVO RADIADOR ORGÂNICO 1L PIVÔ DE SUSPENSÃO DIANTEIRO DUCATO TAMPA RESERVATÓRIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. 506,00
21/09/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8783 506,00
27/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2023 ARI PAULO PASQUETTI - 30 506,00
TOTAL 506,00 506,00 506,00
SALDO A PAGAR 0,00