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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6832 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Fibra de limpeza pacote com 5unid, de uso geral, sintética, com mineral abrasivo, 260x1,02x8,6mm 9,00 225,00
140.00 Rolo papel alumínio 45cm x 7,5mt Finalidade: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. 7,50 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 Fibra de limpeza pacote com 5unid, de uso geral, sintética, com mineral abrasivo, 260x1,02x8,6mm Rolo papel alumínio 45cm x 7,5mt Finalidade: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. 1.275,00
03/10/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 017734 1.275,00
10/10/2023 Pagamento de Empenho 6832/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.275,00
TOTAL 1.275,00 1.275,00 1.275,00
SALDO A PAGAR 0,00