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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6833 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.00 RODO DE ESPONJA SCOTH 10,50 388,50
25.00 Saco de lixo 15 litros com 50 unidades 3,75 93,75
37.00 Saco de lixo rolo 50l com 50 unidades 2,25 83,25
30.00 Sabão de álcool 200gr em barra 2,70 81,00
60.00 Sapólio cremoso 500ml (igual ou superior ao SIF) Finalidade: Aquisição de material de higiene e limpeza para ser utilizado na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. 6,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 RODO DE ESPONJA SCOTH Saco de lixo 15 litros com 50 unidades Saco de lixo rolo 50l com 50 unidades Sabão de álcool 200gr em barra Sapólio cremoso 500ml (igual ou superior ao SIF) Finalidade: Aquisição de material de higiene e limpeza para ser utilizado na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. 1.006,50
03/10/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 017733 1.006,50
10/10/2023 Pagamento de Empenho 6833/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.006,50
TOTAL 1.006,50 1.006,50 1.006,50
SALDO A PAGAR 0,00