| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA |
| Número do empenho: | 6912 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GANCHO OLHAL 3 TON. 1/2 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas. | 70,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | GANCHO OLHAL 3 TON. 1/2 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas. | 350,00 | ||
| 03/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 012641 | 350,00 | ||
| 10/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2023 PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA - 3808 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||