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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 709 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TENSOR CORREIA DENT. 140,00 140,00
1.00 CORREIA DO PONTO 72,00 72,00
1.00 VÁLVULA TERMOSTÁTICA 122,00 122,00
1.00 BOMBA DE ÁGUA 150,00 150,00
3.00 ADITIVO RADIADOR ORGÂNICO 1L Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria da Saúde. 34,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 TENSOR CORREIA DENT. CORREIA DO PONTO VÁLVULA TERMOSTÁTICA BOMBA DE ÁGUA ADITIVO RADIADOR ORGÂNICO 1L Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria da Saúde. 586,00
31/01/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7870 586,00
07/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 709/2023 ARI PAULO PASQUETTI - 30 586,00
TOTAL 586,00 586,00 586,00
SALDO A PAGAR 0,00