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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7523 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 10/2023 491,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 10/2023 491,47
18/10/2023 Liquidado nesta data a favor dos patronais referente o mes de outubro de 2023 491,47
14/11/2023 Pagamento de Empenho 7523/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 491,47
TOTAL 491,47 491,47 491,47
SALDO A PAGAR 0,00