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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIO POSSAMAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7586 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PARA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXINS, KIT AMORTECEDORES E COIFA HOMOCINÉTICA 450,00 450,00
1.00 SERVIÇOS TROCAR PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Serviços para realizar troca de amortecedores dianteiros, coxins, kit amortecedores, coifa da homocinética e pastilhas de freio dianteiras do Veículo Diat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 SERVIÇOS PARA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXINS, KIT AMORTECEDORES E COIFA HOMOCINÉTICA SERVIÇOS TROCAR PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Serviços para realizar troca de amortecedores dianteiros, coxins, kit amortecedores, coifa da homocinética e pastilhas de freio dianteiras do Veículo Diat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. 580,00
23/10/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11 580,00
30/10/2023 Pagamento de Empenho 7586/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00