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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7602 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TALHADEIRA SDS MAX 400X25MM 200,00 200,00
1.00 SOQUETE MAGNÉTICO 65MM 3/8 20,00 20,00
1.00 BITS PHILIPS 2 PONTAS PH2 TORQUE ALTO 65MM 6,00 6,00
1.00 BIT CANHÃO 5/16 12,00 12,00
1.00 CHAVE PHILIPS 1/4 X 5" 14,00 14,00
1.00 PONTEIRA SEXTAVADA 17MM 22,00 22,00
1.00 BIT CANHÃO 3/8 Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas no Secretaria de Obras. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 TALHADEIRA SDS MAX 400X25MM SOQUETE MAGNÉTICO 65MM 3/8 BITS PHILIPS 2 PONTAS PH2 TORQUE ALTO 65MM BIT CANHÃO 5/16 CHAVE PHILIPS 1/4 X 5" PONTEIRA SEXTAVADA 17MM BIT CANHÃO 3/8 Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas no Secretaria de Obras. 294,00
23/10/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6483 294,00
30/10/2023 Pagamento de Empenho 7602/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00