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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7605 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LUMINÁRIA TARTARUGA METAL BRANCA/PRETA 18,00 126,00
5.00 DRIVER P/ LUMINÁRIA LED 24W SAÍDA 240MA 14,00 70,00
10.00 CONDULETE COTOVELO PVC 1" 8,00 80,00
25.00 CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4 4,80 120,00
1.00 KIT LIGAÇÃO FITA LED 14,4W 220V 31,00 31,00
20.00 CONDULETE BRAÇADEIRA ELETRODUTO 1/2 1,40 28,00
5.00 FITA LED 5MT 12V 24W 3000K 80,00 400,00
12.00 DRIVE PLUGB 24W 12V 2A 40,00 480,00
5.00 CONDULETE ELETRODUTO PVC 1/2" 18,00 90,00
2.00 TORNEIRA ELÉTRICA 5500W BRANCA Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem instalados na Praça Central Gildo Possamai e Pracinha Infantil, partes que estão sendo reformadas. 396,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 LUMINÁRIA TARTARUGA METAL BRANCA/PRETA DRIVER P/ LUMINÁRIA LED 24W SAÍDA 240MA CONDULETE COTOVELO PVC 1" CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4 KIT LIGAÇÃO FITA LED 14,4W 220V CONDULETE BRAÇADEIRA ELETRODUTO 1/2 FITA LED 5MT 12V 24W 3000K DRIVE PLUGB 24W 12V 2A CONDULETE ELETRODUTO PVC 1/2" TORNEIRA ELÉTRICA 5500W BRANCA Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem instalados na Praça Central Gildo Possamai e Pracinha Infantil, partes que estão sendo reformadas. 2.217,00
23/10/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6484 2.217,00
30/10/2023 Pagamento de Empenho 7605/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.217,00
TOTAL 2.217,00 2.217,00 2.217,00
SALDO A PAGAR 0,00