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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7635 Data de lançamento: 24/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COXIM DA CABINE 179,80 359,60
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 655,52 1.311,04
1.00 TERMINAL FG 90º 3/4 49,00 49,00
1.00 TERMINAL FG RETA 35,00 35,00
2.00 CAPA 3/4 25A 18,00 36,00
1.61 MANGUEIRA 3/4 25A Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 111,00 178,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2023 COXIM DA CABINE AMORTECEDOR DIANTEIRO TERMINAL FG 90º 3/4 TERMINAL FG RETA CAPA 3/4 25A MANGUEIRA 3/4 25A Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 1.969,35
24/10/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2176 1.969,35
01/11/2023 Pagamento de Empenho 7635/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.969,35
TOTAL 1.969,35 1.969,35 1.969,35
SALDO A PAGAR 0,00