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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7640 Data de lançamento: 24/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAPA 3/8 12,00 48,00
2.00 TERMINAL FG RETA 3/8 18,00 36,00
1.00 TERMINAL FG 90° 3/8 35,00 35,00
1.00 TERMINAL CARDAN FÊMEA 29,00 29,00
1.00 ADAPTADOR 9/16 15,50 15,50
2.35 MANGUEIRA 3/8 25A 46,00 108,10
1.00 PARAFUSO 8 X 30MM 2,50 2,50
3.00 ABRAÇADEIRA NYLON Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 4180D Liugong da Secretaria de Obras. 2,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2023 CAPA 3/8 TERMINAL FG RETA 3/8 TERMINAL FG 90° 3/8 TERMINAL CARDAN FÊMEA ADAPTADOR 9/16 MANGUEIRA 3/8 25A PARAFUSO 8 X 30MM ABRAÇADEIRA NYLON Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 4180D Liugong da Secretaria de Obras. 280,10
24/10/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2183 280,10
01/11/2023 Pagamento de Empenho 7640/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,10
TOTAL 280,10 280,10 280,10
SALDO A PAGAR 0,00