| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 7785 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM TRASEIRO MOTOR LIMITADOR DE TROÇÃO DUCATO Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Fiat Ducato Placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | COXIM TRASEIRO MOTOR LIMITADOR DE TROÇÃO DUCATO Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Fiat Ducato Placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. | 350,00 | ||
| 31/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8916 | 350,00 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 7785/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||