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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7905 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AREIA MÉDIA 170,50 852,50
4.50 BRITA Nº 01 77,32 347,94
10.00 ASFALTO MOLE BALDE 3,6 L (HIDRO ASFALTO) 22,99 229,90
7.00 FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT 14,35 100,45
13.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para execução de um muro de talude para assegurar a estabilidade de um barranco nas estradas da Linha Olaria, interior do município. 42,28 549,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 AREIA MÉDIA BRITA Nº 01 ASFALTO MOLE BALDE 3,6 L (HIDRO ASFALTO) FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para execução de um muro de talude para assegurar a estabilidade de um barranco nas estradas da Linha Olaria, interior do município. 2.080,43
07/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/3209; 2.080,43
20/11/2023 Pagamento de Empenho 7905/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.080,43
TOTAL 2.080,43 2.080,43 2.080,43
SALDO A PAGAR 0,00