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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7926 Data de lançamento: 08/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Contratação de um profissional formado em Licenciatura em Música e Bacharel em Canto, com experiencia em docência com alunos de anos iniciais, que explore a criatividade, o desenvolvimento vocal das crianças, bem como a utilização de diversos instrumentos musicais como: violão, flauta e teclado, que participe das atividades curriculares e extracurriculares da escola e do município, com carga horária de 8 horas semanais. Referente novembro e dezembro de 2023 2.500,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2023 Contratação de um profissional formado em Licenciatura em Música e Bacharel em Canto, com experiencia em docência com alunos de anos iniciais, que explore a criatividade, o desenvolvimento vocal das crianças, bem como a utilização de diversos instrumentos musicais como: violão, flauta e teclado, que participe das atividades curriculares e extracurriculares da escola e do município, com carga horária de 8 horas semanais. Referente novembro e dezembro de 2023 5.000,00
22/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/202324; 2.500,00
09/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7926/2023 - REF. JANEIRO/2024 JULIANO ALVES MACIEL - 41810 2.500,00
TOTAL 5.000,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 2.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.