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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7948 Data de lançamento: 09/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTA IMOBILIZADORA CURTA 237,50 237,50
2.00 APARELHO DE PRESSÃO 550,00 1.100,00
1.00 ESFIGMOMANOMETRO ESTETO GARROTE ÓCULOS PRETO 275,00 275,00
1.00 ESTETOSCOPIO SIMPLES 95,00 95,00
1.00 ESFIGMOMANOMETRO VELCRO PRETO PVC Finalidade: Aquisição de equipamentos hospitalares para serem utilizados nas Unidades Básica de Saúde. 495,00 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2023 BOTA IMOBILIZADORA CURTA APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANOMETRO ESTETO GARROTE ÓCULOS PRETO ESTETOSCOPIO SIMPLES ESFIGMOMANOMETRO VELCRO PRETO PVC Finalidade: Aquisição de equipamentos hospitalares para serem utilizados nas Unidades Básica de Saúde. 2.202,50
09/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/7446; 2.202,50
21/11/2023 Pagamento de Empenho 7948/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.202,50
TOTAL 2.202,50 2.202,50 2.202,50
SALDO A PAGAR 0,00