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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7949 Data de lançamento: 09/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: EPIs
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CX C/ 50 UN Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde. 15,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2023 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CX C/ 50 UN Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde. 225,00
09/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/7445; 225,00
21/11/2023 Pagamento de Empenho 7949/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00