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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8040 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACR SUPREMA ACET. BRANCO NEVE 18L LA 650,00 650,00
10.00 LIXA 220 3,00 30,00
4.00 LIXA FERRO 120 4,00 16,00
1.00 ACR SUPREMA SB BRANCO NEVE 3,6 L 175,00 175,00
1.00 BASE ULTRA AB 3,2L BRANCO 155,00 155,00
1.00 AGUARRAZ 900ML 22,00 22,00
1.00 ACR. SUPREMA ACET. CIASYSTEM BASE 0,81L 45,00 45,00
1.00 VERNIZ DE PISOS 40,00 40,00
1.00 E.S.A VERDE FOLHA Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pintura de salas da Unidade Básica de Saúde Central. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 ACR SUPREMA ACET. BRANCO NEVE 18L LA LIXA 220 LIXA FERRO 120 ACR SUPREMA SB BRANCO NEVE 3,6 L BASE ULTRA AB 3,2L BRANCO AGUARRAZ 900ML ACR. SUPREMA ACET. CIASYSTEM BASE 0,81L VERNIZ DE PISOS E.S.A VERDE FOLHA Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pintura de salas da Unidade Básica de Saúde Central. 1.178,00
17/11/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 520 1.178,00
23/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8040/2023 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 1.178,00
TOTAL 1.178,00 1.178,00 1.178,00
SALDO A PAGAR 0,00