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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8057 Data de lançamento: 20/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Saco de lixo 100 lts rolo com 25 unidades 5,10 204,00
40.00 Saco de lixo 150l rolo com 15 unidades 8,10 324,00
90.00 Saco de lixo 200 litros rolo com 15 unidades Finalidade: Aquisição de sacos de lixo para serem utilizados pelos servidores que realizam serviços de limpeza de ruas e praças da cidade. 11,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2023 Saco de lixo 100 lts rolo com 25 unidades Saco de lixo 150l rolo com 15 unidades Saco de lixo 200 litros rolo com 15 unidades Finalidade: Aquisição de sacos de lixo para serem utilizados pelos servidores que realizam serviços de limpeza de ruas e praças da cidade. 1.518,00
05/12/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2570 1.518,00
19/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8057/2023 ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - 415691 1.518,00
TOTAL 1.518,00 1.518,00 1.518,00
SALDO A PAGAR 0,00