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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8262 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 Folha Pagto 11/2023 531,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 Folha Pagto 11/2023 531,59
21/11/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de novembro de 2023 531,59
14/12/2023 Pagamento de Empenho 8262/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 531,59
TOTAL 531,59 531,59 531,59
SALDO A PAGAR 0,00