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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8424 Data de lançamento: 24/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 EQUIPO MACRO GOTAS 2,50 1.000,00
5.00 GAZE 10CM X 10 CM DOBRADA – 13 FIOS - PCT COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO PACOTE 950GRAMAS 125,00 625,00
40.00 OLEO DE GIRASSOL DERMAEX 200 ML 15,50 620,00
500.00 SONDA URETRAL Nº 08 1,25 625,00
500.00 SONDA URETRAL Nº12 Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilziados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 1,25 625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2023 EQUIPO MACRO GOTAS GAZE 10CM X 10 CM DOBRADA – 13 FIOS - PCT COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO PACOTE 950GRAMAS OLEO DE GIRASSOL DERMAEX 200 ML SONDA URETRAL Nº 08 SONDA URETRAL Nº12 Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilziados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 3.495,00
24/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/7444; 3.495,00
05/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8424/2023 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 3.495,00
TOTAL 3.495,00 3.495,00 3.495,00
SALDO A PAGAR 0,00