| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao INSS patronal do MEI: Gabriel dos Santos, serviços de alvenaria, NF 2. Valor total da NF R$ 4.000,00 PIS: 161.77569.01-4 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Valor referente ao INSS patronal do MEI: Gabriel dos Santos, serviços de alvenaria, NF 2. Valor total da NF R$ 4.000,00 PIS: 161.77569.01-4 | 800,00 | ||
| 07/02/2023 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe NF 2 | 800,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 844/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||