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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8544 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA MB 8.1 773,87 773,87
1.00 PINO DE CENTRO 1 20,00 20,00
1.00 TRAVA PINO 12,00 12,00
2.00 ARRUELA LISA 4,00 8,00
1.00 PORCA 10MM 1,50 1,50
1.00 GRAMPO DE MOLA 119,00 119,00
2.00 PORCA DUPLA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de molas do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. 9,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 MOLA MB 8.1 PINO DE CENTRO 1 TRAVA PINO ARRUELA LISA PORCA 10MM GRAMPO DE MOLA PORCA DUPLA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de molas do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. 952,37
29/11/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2240 952,37
08/12/2023 Pagamento de Empenho 8544/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 952,37
TOTAL 952,37 952,37 952,37
SALDO A PAGAR 0,00