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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8638 Data de lançamento: 01/12/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 BALUN DE VÍDEO VB 501P 50,60 354,20
269.00 CABO UTP 100% COBRE 3,50 941,50
8.00 CAIXA DE PASSAGEM EX VBOX1 100E 23,19 185,52
1.00 CAIXA DE PASSAGEM VBOX 1100i INTELBRAS 15,00 15,00
5.00 CONECTOR BNC 5,80 29,00
7.00 CONECTOR P4 MACHO 4,20 29,40
1.00 FONTE CHAVEADA 5A Finalidade: Aquisição de materiais para realizar instalação e configuração de câmeras de segurança no Centro Administrativo Municipal. 235,80 235,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2023 BALUN DE VÍDEO VB 501P CABO UTP 100% COBRE CAIXA DE PASSAGEM EX VBOX1 100E CAIXA DE PASSAGEM VBOX 1100i INTELBRAS CONECTOR BNC CONECTOR P4 MACHO FONTE CHAVEADA 5A Finalidade: Aquisição de materiais para realizar instalação e configuração de câmeras de segurança no Centro Administrativo Municipal. 1.790,42
06/12/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 050371074 1.790,42
14/12/2023 Pagamento de Empenho 8638/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.790,42
TOTAL 1.790,42 1.790,42 1.790,42
SALDO A PAGAR 0,00