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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8674 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO MÁQUINA 1/2X30 20,00 20,00
1.00 ISOLADOR 72X72X20 MM 8,27 8,27
1.00 ISOLADOR DE PORCELANA 8,28 8,28
35.00 CABO MULTIPLEX 4X16 9,96 348,60
1.00 ARRUELA QUADRADA ZINCADA 1/2 1,15 1,15
1.00 ARMAÇÃO AR 11 METAL PESADO Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenção elétrica no Parque de Máquinas. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 PARAFUSO MÁQUINA 1/2X30 ISOLADOR 72X72X20 MM ISOLADOR DE PORCELANA CABO MULTIPLEX 4X16 ARRUELA QUADRADA ZINCADA 1/2 ARMAÇÃO AR 11 METAL PESADO Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenção elétrica no Parque de Máquinas. 414,30
04/12/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3256 414,30
15/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8674/2023 NESTOR GOETZ-ME - 22175 414,30
TOTAL 414,30 414,30 414,30
SALDO A PAGAR 0,00