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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8760 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE: Pagto 13° Parcela final 422,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 FOLHA DE PGTO REFERENTE: Pagto 13° Parcela final 422,00
04/12/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente 13º salario 422,00
19/12/2023 Pagamento de Empenho 8760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 422,00
TOTAL 422,00 422,00 422,00
SALDO A PAGAR 0,00