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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 890 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO AÇO 11.5 MM 710,00 710,00
2.00 DISCO EMBREAGEM 715,00 1.430,00
1.00 CUBO 1.840,00 1.840,00
2.00 RETENTOR 01 RANDON 60,00 120,00
1.00 JUNTA 01 RANDON 89,00 89,00
1.00 RETENTOR Finalidade: Aquisição de Disco aço, Disco embreagemm, cubom, retentor, 120 B, Junta Inteiriça, Retentor 120B para manutenção da motoniveladora 120B placa: JKL-1256 da Secretaria de Obras. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 DISCO AÇO 11.5 MM DISCO EMBREAGEM CUBO RETENTOR 01 RANDON JUNTA 01 RANDON RETENTOR Finalidade: Aquisição de Disco aço, Disco embreagemm, cubom, retentor, 120 B, Junta Inteiriça, Retentor 120B para manutenção da motoniveladora 120B placa: JKL-1256 da Secretaria de Obras. 4.369,00
09/02/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7893 4.369,00
16/02/2023 Pagamento de Empenho 890/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.369,00
TOTAL 4.369,00 4.369,00 4.369,00
SALDO A PAGAR 0,00