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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9011 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PROFESSORES CRECHE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA PAGTO. REFERENTE Pagto folha 12/2023 22.715,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 FOLHA PAGTO. REFERENTE Pagto folha 12/2023 22.715,53
07/12/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de dezembro de 2023 22.715,53
28/12/2023 Pagamento de Empenho 9011/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22.715,53
TOTAL 22.715,53 22.715,53 22.715,53
SALDO A PAGAR 0,00