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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9098 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: SAÚDE BUCAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO: Pagto folha 12/2023 15.009,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO: Pagto folha 12/2023 15.009,35
07/12/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de dezembro de 2023 15.009,35
28/12/2023 Pagamento de Empenho 9098/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15.009,35
TOTAL 15.009,35 15.009,35 15.009,35
SALDO A PAGAR 0,00