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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9118 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO Pagto folha 12/2023 1.398,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO Pagto folha 12/2023 1.398,57
07/12/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de dezembro de 2023 1.398,57
28/12/2023 Pagamento de Empenho 9118/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.398,57
TOTAL 1.398,57 1.398,57 1.398,57
SALDO A PAGAR 0,00