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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 945 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Tenente Portela-RS quando foi levar paciente para tratamento médico e no local não passou o cartão. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Tenente Portela-RS quando foi levar paciente para tratamento médico e no local não passou o cartão. 45,00
15/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/5019; 45,00
22/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 945/2023 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00