| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FICHA DE VACINAÇAO | 0,48 | 480,00 |
| 2000.00 | FICHA REGISTRO DE VISITAS Finalidade: Aquisição de material gráfico para uso na sala de vacinação e Agentes de Combate à Endemias que realizam visitas nas residências. | 1,48 | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | FICHA DE VACINAÇAO FICHA REGISTRO DE VISITAS Finalidade: Aquisição de material gráfico para uso na sala de vacinação e Agentes de Combate à Endemias que realizam visitas nas residências. | 3.440,00 | ||
| 15/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1883 | 3.440,00 | ||
| 22/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2023 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 3.440,00 | ||
| TOTAL | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||