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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9489 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN 120,00 1.200,00
500.00 SONDA URETRAL Nº 08 1,35 675,00
1.00 FIO SUTURA NYLON 3-0 AG 2,0 C/24 UNIDADES 90,00 90,00
5.00 MÁSCARA OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO 47,50 237,50
10.00 EXTENSOR DE OXIGÊNIO C/ 2M 5,70 57,00
20.00 COLETOR PERFUROCORTANTE 20 L Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 19,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN SONDA URETRAL Nº 08 FIO SUTURA NYLON 3-0 AG 2,0 C/24 UNIDADES MÁSCARA OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO EXTENSOR DE OXIGÊNIO C/ 2M COLETOR PERFUROCORTANTE 20 L Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 2.639,50
04/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/7645; 2.639,50
18/01/2024 Pagamento de Empenho 9489/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.639,50
TOTAL 2.639,50 2.639,50 2.639,50
SALDO A PAGAR 0,00