Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1217 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 02/2024 |
0,00 |
269,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 02/2024 |
269,77 |
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21/02/2024 |
Liquidado nesta data a favor dos patronais referente o mes de fevereiro de 2024 |
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269,77 |
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18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1217/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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269,77 |
TOTAL |
269,77 |
269,77 |
269,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.