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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1225 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PROFESSORES CRECHE
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Patronais de Férias 02/2024 0,00 1.027,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Patronais de Férias 02/2024 1.027,60
21/02/2024 Liquidado nesta data a favor dos patronais referente o mes de fevereiro de 2024 1.027,60
18/03/2024 Pagamento de Empenho 1225/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.027,60
TOTAL 1.027,60 1.027,60 1.027,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.