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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: F.G.T.S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1230 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância em Saúde Sanitária e Epidemiológica
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 02/2024 0,00 258,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 02/2024 258,78
21/02/2024 Liquidado nesta data a favor dos patronais referente o mes de fevereiro de 2024 258,78
06/03/2024 Pagamento de Empenho 1230/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,78
TOTAL 258,78 258,78 258,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.