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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1286 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Instalação de condicionador de ar, quente e frio, com tubulação fixa de 02 metros, 12.000 BTUS, em local pré determinado e com material incluso. 309,00 618,00
1.00 Instalação de condicionador de ar, quente e frio, com tubulação fixa de 02 metros, 24.000 BTUS, em local pré determinado e com material incluso. Finalidade: Prestação de serviços para instalação de 2 aparelhos de ar condicionado 12K e 1 aparelho de ar condicionado 24K na Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. 429,00 429,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 Instalação de condicionador de ar, quente e frio, com tubulação fixa de 02 metros, 12.000 BTUS, em local pré determinado e com material incluso. Instalação de condicionador de ar, quente e frio, com tubulação fixa de 02 metros, 24.000 BTUS, em local pré determinado e com material incluso. Finalidade: Prestação de serviços para instalação de 2 aparelhos de ar condicionado 12K e 1 aparelho de ar condicionado 24K na Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. 1.047,00
23/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/531; 1.047,00
01/03/2024 Pagamento de Empenho 1286/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.047,00
TOTAL 1.047,00 1.047,00 1.047,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.